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通知公告
中共娄底市委宣传部2019年部门预算说明

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中共娄底市委宣传部

2019部门预算说明

 

一、单位职能职责:

(一)制订全市宣传思想工作规划和措施,指导全市宣传文化系统制订政策和规定,协调全市宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

(二)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;归口管理市委讲师团、市社会科学界联合会。

(三)负责引导社会舆论,指导、协调全市各新闻单位的工作;对娄底日报社、市广播电视的工作实施领导;联系湖南日报社娄底分社等省直新闻单位驻娄机构

(四)负责从宏观上指导、协调全市文化艺术与科学普及工作特别是精神产品的生产;指导市文旅广体局和文联的工作,代管市画院。

(五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动;做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作。

(六)负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调全市对外文化交流工作。

(七)归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作。

(八)受市委委托,协同市委组织管理市直宣传文化系统局处级单位的领导干部;对县市区党委宣传部部长的任免提出意见;制订对全市各级党委宣传部领导干部和宣传文化系统有关领导骨干的培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全市企事业单位政工干部职称评审工作;指导、协调全市新闻系列职称评审的有关工作。

(九)负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。

(十)承办市委交办的其他事项。

二、单位机构设置:

    核定中共娄底市委宣传部全额拨款在职在册人员30退休人员12,另市纪委市监委派驻市委宣传部纪检组5人。内设机构11个:办公室、理论科新闻出版科、文化艺术科、干部科、市委对外宣传办公室(加挂市政府新闻办公室牌子)、市委精神文明建设指导委员会办公室(加挂文明单位建设指导科牌子)、国防教育委员会办公室、传教育、政策研究与舆情信息室、文化产业发展办公室

三、2019年部门预算情况说明:

2019年部门预算编报范围为市委宣传部机关。收入包括公共财政预算收入;支出包括保障单位基本运行的经费专项支出经费。

  (一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  娄底市委宣传部2019年财政拨款收支总预算数741.40万元。收入全部为一般公共预算拨款741.40万元无政府性基金预算拨款支出包括:一般公共服务支出741.40万元。

  (二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况的说明

  娄底市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款741.40万元,比2018增加184.38万元人员经费、公用经费专项支出经费预算均有所增加,其中行政运行(宣传事务)731.40万元,占98.65%,其他宣传事务支出10万元,占1.35%。

  (三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  娄底市委宣传部2019年一般公共预算基本支出500.40万元,其中:人员经费389.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、政府绩效奖励机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费111.15万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (四)关于2019三公经费预算情况说明

娄底市委宣传部2019三公经费预算数为24万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费11.20万元,公务接待费12.80万元。2019三公经费预算2018年减少3万元。

(五)关于2019年政府性基金预算支出情况说明

  娄底市委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (六)关于2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,娄底市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款支出包括:一般公共服务支出娄底市委宣传部2019年收支总预算741.40万元。

  (七)关于2019年收入预算情况说明

  娄底市委宣传部2019年收入741.40万元,其中一般公共预算拨款741.40万元100%

  (八)关于2019年支出预算情况说明

娄底市委宣传部2019年支出预算741.40万元,为基本支出500.40万元,占67.49%;项目支出(专项支出)241万元,占32.51%

(九)其他重要事项的情况说明

   国有资产情况占有使用情况。截至201812月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,应急专用车1辆2019年部门预算未安排购置辆。无单位价值200万元以上大型设备。     

 

  附表:中共娄底市委宣传部2019年部门预算和三公经费预算公开表格

 

  中共娄底市委宣传部

                                                                         20192月12

 

       
财政拨款收支总表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 741.40  一.本年支出  
   经费拨款 741.40  一、一般公共服务支出 741.40 
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   二、国防支出  
二、政府性基金收入   三、公共安全支出  
    四、教育支出  
    五、科学技术支出  
    六、文化旅游体育与传媒支出  
    七、社会保障和就业支出  
    八、卫生健康支出  
    九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
    二、结转下年  
       
  总计 741.40      741.40

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 500.40  389.25  111.15 
      301   工资福利支出 389.25  389.25   
501 01 工资奖金津补贴 301 01   基本工资 133.23  133.23   
501 01 工资奖金津补贴 301 02   津贴补贴 90.10  90.10   
501 01 工资奖金津补贴 301 03   年终一次性奖金 11.10  11.10   
501 01 工资奖金津补贴 301 03   政府绩效奖励 63.00  63.00   
501 02 社会保障缴费 301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 46.89  46.89   
501 02 社会保障缴费 301 10   职工基本医疗保险缴费 16.80  16.80   
501 03 住房公积金 301 13   住房公积金 28.13  28.13   
      302   商品和服务支出 111.15    111.15 
502 01 办公经费 302 01   办公费 9.00    9.00 
502 01 办公经费 302 02   印刷费 7.00    7.00 
502 01 办公经费 302 07   邮电费 5.00    5.00 
502 01 办公经费 302 11   差旅费 8.00    8.00 
502 09 维修(护)费 302 13   维修(护)费 1.00    1.00 
502 02 会议费 302 15   会议费 8.00    8.00 
502 03 培训费 302 16   培训费 3.33    3.33 
502 06 公务接待费 302 17   公务接待费 2.00    2.00 
502 05 委托业务费 302 26   劳务费 9.00    9.00 
502 01 办公经费 302 28   工会经费 2.66    2.66 
502 01 办公经费 302 29   福利费 4.00    4.00 
502 08 公务用车运行维护费 302 31   公务用车运行维护费 5.00    5.00 
502 01 办公经费 302 39   其他交通费 3.00    3.00 
502 01 办公经费 302 39   车补 32.16    32.16 
502 99 其他商品和服务支出 302 99   其他商品和服务支出 12.00    12.00 

 

 

                   
一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2018年预算数 2019年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
27.00    9.20    9.20  17.80  24.00    11.20    11.20  12.80 
备注:2019年非一般预算安排的三公经费共   万元,其中:因公出国(境)费用   万元,公务用车购置费     万元,公务用车运行费  
  万元,公务接待费   万元。                

 

     
政府性基金预算支出表
            单位:万元
功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 741.40  一、一般公共服务支出 741.40 
    经费拨款 741.40  二、国防支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、公共安全支出  
二、政府性基金收入   四、教育支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、科学技术支出  
四、上级补助收入   六、文化旅游体育与传媒支出  
五、其他收入   七、社会保障和就业支出  
    八、卫生健康支出  
    九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 741.40          支出总计 741.40 
       

 

                 
部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
201 33 01 行政运行(宣传事务) 731.40  731.40  731.40           
201 33 99 其他宣传事务支出 10.00  10.00  10.00           

 

             
部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 33 99 其他宣传事务支出 10.00    10.00 
201 33 01 行政运行(宣传事务) 731.40  500.40  231.00 

 

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